湘潭县青山桥镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算公开
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一、青山桥镇人民政府基本概况:
青山桥镇位于湘潭县西南边陲,距县城约70公里,辖18个村1个居委会,由原青山桥镇、霞岭乡、晓南乡合并而成,全镇约12654户,47024人。
二、青山桥镇人民政府主要职能:
(1)在镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责乡辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。
(2)负责精神文明建设工作,积极组织以提高民众素质为目的的活动,树立文明新风。
(3)按照职责范围,负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。
(4)负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
(5)负责村、居委会的建设和管理,积极开展镇区服务工作,大力兴办福利企业,发动和组织乡区成员开展各类公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
(6)发展镇区经济,为乡区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务,以经济、法律和必要的行政手段推动乡区经济发展和维护市场经济秩序。
(7)负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
(8)指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居民委员会的群众自治组织作用。
(9)承办镇党委和上级部门交办的其他事项。
三、青山桥镇人民政府机构设置:
青山桥镇有党政办、财政所、经发办、劳保站合管站、安监站、综治办、执法队、农机站、农技站、畜牧站、林业站、水利站、文化站、规划站、整治办、计生站,均为独立核算单位。
青山桥镇在职人员107名,其中行政编制36名,事业编制71名。退休人员66人,离休人员1名。
四、2018年收支情况:
2018年度预算总收入3857万元,其中财政拨款预算为1377万元,非税收入预算107万元,行政事业单位其他收入2373万元。
2018年度预算总支出 3857万元,其中人员工资福利支出1223万元,一般商品服务支出1213万元,对个人和家庭补助90万元,其他资本性支出480万元,项目支出851万元。
全年预算做到收支平衡,在往后的工作中严格遵守预算法,全面推动财政工作实现新的跨越。
青山桥镇人民政府
2018年2月25日
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)
部门财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
1484 |
一、本年支出 |
1484 |
经费拨款 |
1377 |
(一)一般公共服务支出 |
476 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
107 |
(二)国防支出 |
|
二、政府性基金收入 |
(三)公共安全支出 |
||
(四)教育支出 |
|||
(五)科学技术支出 |
|||
(六)文化体育与传媒支出 |
38 |
||
(七)社会保障和就业支出 |
67 |
||
(八)医疗卫生与计划生育支出 |
276 |
||
(九)节能环保支出 |
66 |
||
(十)城乡社区支出 |
|||
(十一)农林水支出 |
266 |
||
(十二)交通运输支出 |
|||
(十三)资源勘探信息等支出 |
|||
(十四)商业服务业等支出 |
|||
(十五)金融支出 |
|||
(十六)国土海洋气象等支出 |
|||
(十七)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
295 |
||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
1484 |
支 出 总 计 |
1484 |
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
2010301 |
党政综合办 |
393 |
393 |
|||
2139999 |
经发办 |
67 |
67 |
|||
2080199 |
民政和社会保障办 |
66 |
66 |
|||
2019999 |
综治维稳和安全生产监督 |
47 |
47 |
|||
2010601 |
财政所 |
85 |
85 |
|||
2130106 |
农技农机畜牧水产推广服务中心 |
171 |
171 |
|||
2130206 |
林业站 |
57 |
57 |
|||
2130317 |
水利站 |
38 |
38 |
|||
2070109 |
文体广播站 |
38 |
38 |
|||
2120501 |
村镇规划建设环保站 |
65 |
65 |
|||
2100799 |
计生站 |
165 |
58 |
107 |
||
2130705 |
村级 |
292 |
292 |
|||
合 计 |
1484 |
1377 |
107 |
|||
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
1062 |
1062 |
||
302 |
商品和服务支出 |
126 |
126 |
||
303 |
对个人和家庭补助 |
58 |
58 |
||
其他资本性支出 |
0 |
0 |
|||
专项支出 |
238 |
238 |
|||
合 计 |
1484 |
1062 |
422 |
||
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
上年预算数 |
本年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公 出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
87 |
87 |
78 |
78 |
||||||||
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表5)
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
无 |
||||||
合计 |
||||||
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表6)
部门收支总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
1484 |
一、本年支出 |
|
经费拨款 |
1377 |
(一)一般公共服务支出 |
1862 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
107 |
(二)国防支出 |
|
二、政府性基金收入 |
(三)公共安全支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
(四)教育支出 |
||
四、上级补助收入 |
600 |
(五)科学技术支出 |
|
五、其他收入 |
1773 |
(六)文化体育与传媒支出 |
59 |
(七)社会保障和就业支出 |
71 |
||
(八)医疗卫生与计划生育支出 |
457 |
||
(九)节能环保支出 |
99 |
||
(十)城乡社区支出 |
|||
(十一)农林水支出 |
417 |
||
(十二)交通运输支出 |
|||
(十三)资源勘探信息等支出 |
|||
(十四)商业服务业等支出 |
|||
(十五)金融支出 |
|||
(十六)国土海洋气象等支出 |
|||
(十七)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
892 |
||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
3857 |
支 出 总 计 |
3857 |
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7)
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
2010301 |
党政综合办 |
1736 |
394 |
394 |
1344 |
||||||
2139999 |
经发办 |
92 |
67 |
67 |
25 |
||||||
2080199 |
民政和社会保障办 |
70 |
66 |
66 |
4 |
||||||
2019999 |
综治维稳和安全生产监督 |
201 |
47 |
47 |
154 |
||||||
2010601 |
财政所 |
124 |
85 |
85 |
39 |
||||||
2130106 |
农技农机畜牧水产推广服务中心 |
218 |
171 |
171 |
47 |
||||||
2130206 |
林业站 |
99 |
57 |
57 |
42 |
||||||
2130317 |
水利站 |
101 |
38 |
38 |
63 |
||||||
2070109 |
文体广播站 |
59 |
38 |
38 |
21 |
||||||
2120501 |
村镇规划建设环保站 |
98 |
65 |
65 |
33 |
||||||
2100799 |
计生站 |
164 |
164 |
57 |
107 |
||||||
2130705 |
村级 |
892 |
292 |
292 |
600 |
||||||
合计 |
3857 |
1484 |
1377 |
107 |
600 |
1773 |
|||||
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
2010301 |
党政综合办 |
1736 |
1105 |
631 |
||
2139999 |
经发办 |
92 |
92 |
|||
2080199 |
民政和社会保障办 |
71 |
71 |
|||
2019999 |
综治维稳和安全生产监督 |
202 |
202 |
|||
2010601 |
财政所 |
124 |
124 |
|||
2130106 |
农技农机畜牧水产推广服务中心 |
218 |
218 |
|||
2130206 |
林业站 |
99 |
99 |
|||
2130317 |
水利站 |
101 |
81 |
20 |
||
2070109 |
文体广播站 |
59 |
59 |
|||
2120501 |
村镇规划建设环保站 |
99 |
99 |
|||
2100799 |
计生站 |
164 |
164 |
|||
2130705 |
村级 |
892 |
692 |
200 |
||
合计 |
3857 |
3006 |
851 |
|||