湘潭县射埠镇人民政府2018年部门预算和“三公”经费预算公开
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一、射埠镇人民政府基本概况
(一)基本概况
湘潭县射埠镇位于湘潭县中部,捐水中游。岳临高速由南往北纵穿射埠,即将建设的娄澧高速自东向西横贯全境,德怀大道2018年9月即将通车,区位交通优势明显。全镇辖22个行政村,1个社区,镇域总面积170.96平方千米,总人口6.7万。
(二)职能职责
1、在镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高民众素质为目的的活动,树立文明新风。
3、按照职责范围,负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。
4、负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护居民的合法权益。
5、负责村、社区、居委会的建设和管理,积极开展镇区服务工作,大力兴办福利企业,发动和组织镇区成员开展各类公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展镇区经济,为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务,以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居民委员会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。
10、向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
11、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益。
12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。
14、承办镇党委和上级部门交办的其他事项。
(三)机构设置
部门预算编制人数。行政编制35人;事业编制统发81人、非统发28人;退休93人。纳入预算单位管理的部门11个,党政综合办公室、经济发展办公室、民政和社会保障办公室、综治维稳和安全生产监督管理办、财政所、农技农机畜牧水产推广服务中心、林业站、水利站、文体广播站、村镇规划建设环保站、卫生和计划生育办公室。其中民政和社会保障办由社保站一个单位构成;综治维稳和安全生产监督管理办公室由综治办、安监站二个单位构成;农技农机畜牧水产推广中心由农技站、农机站、畜牧站三个单位构成。
二、2018年部门收支总体情况
1、全年安排预算收入4776万元。其中预算内拨款1901万元;上级补助收入2819万元;纳入专户管理的非税收入56万元。
2、全年预算安排支出4776万元。其中工资福利支出1189万元;商品服务支出1549万元;对个人和家庭的补助103万元;其他资本性支出123万元;转移支付支出1812万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1957万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为1504万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)转移支付支出:对村运转经费支出和其他上级拨款转移支付453万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算
2018年公共财政拨款安排“三公”经费预算50万元,其中:公务接待费50万元,无公务用车运行维护费,无因公出国(境)费。
2、政府采购情况
2018年度政府采购预算数为84万元,其中办公设备42万元、专用设备42万元。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
射埠镇人民政府
2018年5月10日
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)
部门财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
1901 |
一、本年支出 |
1901 |
经费拨款 |
1901 |
(一)一般公共服务支出 |
1135 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
0 |
(二)国防支出 |
0 |
二、政府性基金收入 |
0 |
(三)公共安全支出 |
77 |
(四)教育支出 |
0 |
||
(五)科学技术支出 |
0 |
||
(六)文化体育与传媒支出 |
30 |
||
(七)社会保障和就业支出 |
49 |
||
(八)医疗卫生与计划生育支出 |
114 |
||
(九)节能环保支出 |
0 |
||
(十)城乡社区支出 |
80 |
||
(十一)农林水支出 |
416 |
||
(十二)交通运输支出 |
0 |
||
(十三)资源勘探信息等支出 |
0 |
||
(十四)商业服务业等支出 |
0 |
||
(十五)金融支出 |
0 |
||
(十六)国土海洋气象等支出 |
0 |
||
(十七)住房保障支出 |
0 |
||
(十八)粮油物资储备支出 |
0 |
||
(十九)其他支出 |
0 |
||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
1901 |
支 出 总 计 |
1901 |
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
2010301 |
党政综合办 |
559 |
559 |
0 |
||
2010401 |
经济发展办 |
48 |
48 |
0 |
||
2080101 |
民政和社会保障办 |
37 |
37 |
|||
2049901 |
综治维稳和安全生产监督管理办 |
77 |
28 |
49 |
||
2010602 |
财政所 |
87 |
87 |
0 |
||
2130104 |
农技农机畜牧水产推广服务中心 |
219 |
219 |
0 |
||
2130206 |
林业站 |
76 |
76 |
0 |
||
2130317 |
水利站 |
121 |
94 |
27 |
||
2079999 |
文体广播站 |
30 |
30 |
0 |
||
2120501 |
村镇规划建设环保站 |
80 |
80 |
0 |
||
2100716 |
计生站 |
114 |
114 |
0 |
||
2130199 |
村级转移支付 |
453 |
0 |
453 |
||
合 计 |
1901 |
1372 |
529 |
|||
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
1189 |
1189 |
||
302 |
商品和服务支出 |
1549 |
1549 |
||
303 |
对个人和家庭补助 |
103 |
103 |
||
合 计 |
2841 |
1292 |
1549 |
||
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
上年预算数 |
本年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公 出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表5)
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
无此项指标 |
||||||
合计 |
||||||
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表6)
部门收支总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
1901 |
一、本年支出 |
4776 |
经费拨款 |
1901 |
(一)一般公共服务支出 |
3240 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)国防支出 |
||
二、政府性基金收入 |
0 |
(三)公共安全支出 |
153 |
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
56 |
(四)教育支出 |
0 |
四、上级补助收入 |
2819 |
(五)科学技术支出 |
0 |
五、其他收入 |
(六)文化体育与传媒支出 |
53 |
|
(七)社会保障和就业支出 |
105 |
||
(八)医疗卫生与计划生育支出 |
242 |
||
(九)节能环保支出 |
0 |
||
(十)城乡社区支出 |
325 |
||
(十一)农林水支出 |
658 |
||
(十二)交通运输支出 |
0 |
||
(十三)资源勘探信息等支出 |
0 |
||
(十四)商业服务业等支出 |
0 |
||
(十五)金融支出 |
0 |
||
(十六)国土海洋气象等支出 |
0 |
||
(十七)其他支出 |
0 |
||
二、结转下年 |
0 |
||
收入总计 |
4776 |
支 出 总 计 |
4776 |
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7)
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
2010301 |
党政综合办 |
1573 |
559 |
1014 |
|||||||
2010401 |
经济发展办 |
106 |
48 |
58 |
|||||||
2080101 |
民政和社会保障办 |
105 |
37 |
68 |
|||||||
2049901 |
综治维稳和安全生产监督管理办 |
153 |
77 |
76 |
|||||||
2010602 |
财政所 |
154 |
87 |
67 |
|||||||
2130104 |
农技农机畜牧水产推广服务中心 |
301 |
219 |
82 |
|||||||
2130206 |
林业站 |
144 |
76 |
68 |
|||||||
2130317 |
水利站 |
214 |
121 |
93 |
|||||||
2079999 |
文体广播站 |
53 |
30 |
23 |
|||||||
2120501 |
村镇规划建设环保站 |
325 |
80 |
245 |
|||||||
2100716 |
计生站 |
242 |
114 |
56 |
72 |
||||||
2130199 |
村级转移支付 |
1406 |
453 |
953 |
|||||||
合计 |
4776 |
1901 |
56 |
2819 |
|||||||
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
2010301 |
党政综合办 |
1573 |
1473 |
100 |
||
2010401 |
经济发展办 |
106 |
78 |
28 |
||
2080101 |
民政和社会保障办 |
105 |
93 |
12 |
||
2049901 |
综治维稳和安全生产监督管理办 |
153 |
85 |
68 |
||
2010602 |
财政所 |
154 |
154 |
0 |
||
2130104 |
农技农机畜牧水产推广服务中心 |
301 |
301 |
0 |
||
2130206 |
林业站 |
144 |
93 |
51 |
||
2130317 |
水利站 |
214 |
94 |
120 |
||
2079999 |
文体广播站 |
53 |
53 |
0 |
||
2120501 |
村镇规划建设环保站 |
325 |
297 |
28 |
||
2100716 |
计生站 |
242 |
242 |
0 |
||
2130199 |
村级转移支付 |
1406 |
1406 |
|||
合计 |
4776 |
2963 |
1813 |
|||